格隆汇11月21日丨中油燃气(00603.HK)宣布,公司已于2024年8月聘请一家国际专业公司("顾问公司")对前年度调整事项("该事项")及相关的内部控制系统和流程进行全面、独立的评估。顾问公司专注於五个关键的内部流程,即(i)天然气管道连接及建筑服务收入的收入确认;(ii)建设工程管理;(iii)专案成本管理;(iv)资金及相关成本管理;及(v)编制财务报表,以确定任何已识别的内部控制缺陷为该事项的根本原因,并提供改善建议。
顾问公司在第一阶段的工作中发现了某些内部控制问题。虽然与流程所有者及集团管理层确认该等调查结果尚在最终完成阶段,但集团管理层已承诺投入努力及足够的资源,与指定的责任方一起执行任何必要的整改计划、行动和预期完成时间表。
该事项发生后,集团管理层也在总办事处及附属公司层面进行了自我审查,增加了财务报告编制及内控监督人员,并与核数师保持密切沟通。
集团管理层已制定计划,加强各部门相关人员对管理要求的了解,并针对相关主题举办一系列培训课程。于2024年11月,已经向核心业务团队进行了第一次内部培训,下一个培训计划将于2024年11月底左右透过内部财务总结会议进行。
集团亦将根据顾问公司内部控制评估结果进行整改。集团管理阶层将密切监督整改流程,力争在2024年12月31日前完成必要的整改。顾问公司计划于2025年3月底前向集团管理层提交最终工作报告。