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中国旭阳集团(01907.HK)盈警:预计上半年净利润同比减少约80%-85%

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格隆汇8月9日丨中国旭阳集团(01907.HK)公布,集团预期截至2024年6月30日止六个月净利润对比2023年同期将减少约80%至85%。此乃归因多项影响,其中包括:

(1)期内,集团的焦炭平均价格下跌至约人民币2,000元╱吨(不含税),对比去年同期的下跌约16.2%;截止2024年7月底为止,集团的焦炭价格维持约人民币1,900元╱吨(不含税)。集团通过各种有效手段控制配煤价,使煤焦价差维持在约人民币320元╱吨以上,对比去年同期的下跌约1.5%。另一方面,集团多个精细化工,包括醇氨及芳烃类化工产品等价差于本期内能够维持平稳;

(2)期内,集团的焦炭业务量及精细化工产量对比去年同期的分别增长超过约80万吨及28万吨。另外,呼和浩特旭阳中燃能源有限公司("旭阳中燃")自2023年5月成为集团附属公司,旭阳中燃本期内的综合财务报表贡献了6个月的收入及费用(去年同期:1个月),所以导致集团的销售、行政开支及融资成本同时录到20%至30%不等的增幅;及

(3)去年同期,集团分别因(i)收购旭阳中燃额外股权时重新计量合营企业股权而录得其他收益约人民币25,116万元及(ii)取消注册三间全资附属公司及完成办理所需企业清税手续而从所得税支出中拨回应付企业所得税约人民币36,582万元(本期内:无上述收益或拨回)。

集团持续透过各种有效手段控制配煤价格以控制煤焦价差;同时也加大控制成本及费用的手段以求进一步缩减销售、行政开支及融资成本。尽管本期内净利润预期大幅减少,但集团焦炭业务量及精细化工产量持续增长,海外园区按计划达产达效,焦炭及化工国际业务积极拓展,高纯氢业务量大幅增长,且集团管理层和员工均竭力提升集团的综合竞争力,以加强集团的行业领导地位。基此等理由,董事会认为集团的整体营运及财务状况仍然健康及稳健。集团将继续秉承优良企业精神,致力为公司股东及投资者创造价值,不断抓住行业整合机遇,实现业务规模持续增长,持续扩大业务服务范围,以创新及数字化的方式,持续提升集团在中国乃至全球的行业领导地位。

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